Декларация 3 НДВЛ: где взять, помощь в заполнении, налоговый период, код, правильное оформление

Раздел 2 заполняется отдельно для каждой налоговой ставки на основании данных, указанных в приложениях 1-8. Чтобы создать новый раздел в программе предусмотрена опция «Добавить страницу».

В отдельном поле указывается налоговая ставка.

В строке 002 выбирается соответствующий вид дохода:

  • «1» — при отражении доходов от долевого участия в организации в виде дивидендов;
  • «2» — при отражении доходов в виде сумм прибыли КИК;
  • «3» — при отражении прочих доходов.

Эта информация содержится в таблице, расположенной ниже банковских реквизитов, указывающих на получателя платежа. Что в ней следует указать?

Для меня самый простой вариант — получить доступ в налоговой. Для этого не обязательно идти в ИФНС по месту прописки, достаточно прийти в ближайшую. С собой взять паспорт и свидетельство о присвоении ИНН . Если идете в ИФНС по месту регистрации, ИНН не нужен.

Сократить на величину фискальных вычетов основу для исчисления сбора можно лишь по заработкам граждан, подлежащим обложения по шкале 13%, а при переводе заработков, подлежащим обложению по иным фискальным ставкам, льготу применить нет возможности.

Следует также отметить, что лица, заявляющие о своих доходах в налоговые органы посредством 3-НДФЛ, одновременно и вносят в казну начисленный на их денежные поступления подоходный налог.

Если значение строки больше или равно сумме строк 050, 051, то в строке 070 ставится прочерк) Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет (Вычтите сумму строк 050, 051, 060 из строки.

НК РФ социальные налоговые вычеты предусматривает пяти типов:

  • по меценатству,
  • по платежам за обучение,
  • по платежам за лечение,
  • по платежам на личное обеспечение и страхование пенсии,
  • по платежам на пенсию по возрасту в ее накопительной части.
к содержанию ↑

Код категории налогоплательщика в декларации 3-НДФЛ

Приложение 1 заполняется по доходам, полученным по каждому источнику выплаты (от юридических и физических лиц) в Российской Федерации.

Если значение строки больше или равно строке, то в строке 060 ставится прочерк) Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет (Вычтите сумму строк, 050 из строки.

Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 30% Показатели Код строки Значение показателей (руб. коп.) I. Расчет общей суммы дохода, подлежащей налогообложению по ставке 30% 1 Общая сумма дохода (пп.2.1 Листа А) Общая сумма дохода, не подлежащая налогообложению (пп. 1.9 Листа Г1 + п. 2.

На титульном листе декларации ставится двузначный код отчетного периода, т.е. того, за который рассчитан и уплачивается аванс по налогу.

к содержанию ↑

Налоговый период код в декларации 3ндфл за 2019 год

Мнение эксперта

Право на социальный налоговый вычет (НК РФ, ст. 219) возникает при подтверждении оговоренных в законе затрат у человека в отчетном временном отрезке:

  • обучение гражданина,
  • образовательные услуги несовершеннолетним детям,
  • лечение,
  • ДМС,
  • персональное страхование пенсии,
  • личные платежи на не страховую часть пенсии.

Причем форма 3-НДФЛ сдается в любом случае, даже если деятельность в налоговом периоде не велась и доходы отсутствовали.

Если значение строки 060 больше или равно сумме строк 070, 075 и 080, то в строке 100 ставится прочерк) Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет (Вычтите сумму строк 070, 075, 080, 090 из строки 060.

В бумажном виде (в 2-х экземплярах) лично или через своего представителя. При сдаче один экземпляр отчетности остается в инспекции, а на втором проставляется отметка о принятии и возвращается ИП.

Например, если некий Александров Николай Иванович является владельцем двух квартир, одна из которых недавно была продана, а вторую начал сдавать в аренду, и при этом он также получил дарственную на земельный участок, то ему нужно указывать в декларации три кода.

к содержанию ↑

Особенности уточненной налоговой декларации 3-ндфл

После первого входа в личный кабинет система попросит сменить пароль — меняйте. Исходный пароль действует месяц с момента регистрации в личном кабинете.

Если его не сменить в течение месяца, он блокируется — придется еще раз идти в ИФНС .
Обычно дополнительно указывать реквизиты не приходится, так как это поле заполняется автоматически.

Однако если вы имеете целый ряд расчетный счетов, то внимательно проверьте, указали ли вы именно тот, с которого необходимо осуществит денежный перевод.

Сведения по доходам, полученным от налоговых агентов по трудовым и гражданско-правовым договорам, берутся из справок, представленных агентами по форме 2-НДФЛ.

В перечне услуги разделены на обычные (в справке об оплате медицинских услуг «код услуги — 01») и дорогостоящие (в справке «код услуги — 02»).

Код налогового периода включает в себя две цифры. Помимо деклараций, такой код проставляют в платежках на уплату налогов. Благодаря этим кодам инспекторы ФНС определяют отчетный период по сданной декларации. Также подобный код даст понять ФНС, что компания ликвидируется (при ликвидации ставится свой код).

к содержанию ↑

Налоговая декларация 3-НДФЛ для ИП на ОСН в 2018 году

Если налог считается нарастающим итогом, декларации сдаются в перечисленные ниже периоды с кодами:

  • квартал — 21;
  • первое полугодие — 31;
  • 9 месяцев — 33;
  • календарный год — 34.

Мнение эксперта

Код вида дохода в декларации 3-НДФЛ – это значение, состоящее из двух цифр, которое определяет, откуда именно поступили дополнительные доходы плательщику подоходного налога.

В частности, по определенным кодам можно установить, что декларация подана фирмой за последний перед ликвидацией налоговый период.

Для консолидированных групп налогоплательщиков применяется своя кодировочная система. Коды для КГН:

  • квартал — 13;
  • полугодие — 14;
  • 9 месяцев — 15;
  • год — 16.

Код 50 — особый код. Он означает, что это окончательный налоговый период для организации в ее текущем виде, после него она будет реорганизована или вовсе ликвидирована. Этот период может быть не связан с конкретным временным участком или временем года.

Ее определите путем вычитания значения по строке 171 листа Е1 из сумм значений строк 120 и 170 листа Е1. По строке 190 укажите общую сумму всех стандартных и социальных вычетов по декларации. Определите путем суммирования значений строк 080 и 180 листа Е1.

Во втором варианте, если гонорар по заключенному контракту гражданин заработан не от налогоплательщика, а от другого человека, который не владеет собственным бизнесом, профессиональный налоговый вычет по 3-НДФЛ возможно истребовать по завершении фискального периода в ИФНС (ст. 226 НК РФ).

Подходящий в вашем случае КБК узнайте на сайте Федеральной налоговой службы. Кроме того, можно воспользоваться сервисом, который поможет определить не только КБК, но и номера вашей инспекции Федеральной налоговой службы и Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО).

Отсутствие двухмерного штрих-кода, а также неверное указание кода ОКТМО (если иные замечания отсутствуют, и декларация соответствует установленной форме) не могут являться причинами отказа в приеме декларации (об этом прямо говориться в Письме МинФина РФ от 18 апреля 2014 г. N ПА-4-6/7440).

Предоставить налоговую декларацию следует в территориальное отделение Федеральной налоговой службы по месту регистрации, постоянной или временной. Отчет о доходных поступлениях можно передать в ФНС лично, по почте или заполнить документ онлайн.

Мы уже рассказали, за что получают налоговые вычеты. Пришло время для главной статьи — как заполнить декларацию самостоятельно.

При приобретении жилой площади в январе 2017-го года, заявить о праве на имущественную льготу разрешается на протяжение всего 2018-го года.

к содержанию ↑

Какой налоговый период по ндфл?

Такой документ ИП подают до составления заявления или после завершения налогового периода. В подобной ситуации ИП не может сдать «нулевую» декларацию по ЕНВД.

Для индивидуального предпринимателя его можно найти в уведомлении о постановке на учет в качестве предпринимателя, выданном ИФНС России при регистрации.

В поле «Физическое лицо» указывается его статус: налоговый резидент или нерезидент.

При заполнении поля «Номер телефона» указывается номер телефона налогоплательщика или его представителя.

В разделе титульного листа «Достоверность и полноту сведений подтверждаю: » указывается дата:

  • 1 — если документ представлен налогоплательщиком,
  • 2 — если документ подается представителем налогоплательщика. При этом указывается ФИО представителя и документа, подтверждающего его полномочия.

Все без исключения физические лица, желающие получить налоговый вычет, обязаны заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ. Однако уже на первом этапе оформления у налогоплательщиков возникают проблемы, касающиеся того, как внести код страны Россия в 3-НДФЛ в 2019 году, как правильно указать налоговый период, как корректно проставить пометку о документе, с которого была переписана информация об удостоверении личности, а также некоторых других деталей.

  • Ссылка на скачивание бланка декларации.
  • Ссылка на скачивание образца декларации.
  • Ссылка на скачивание программы необходимой для заполнения декларации.
к содержанию ↑

Срок сдачи декларации 3-НДФЛ в 2018 году

Декларацию можно заполнить несколькими способами:

  1. Бумажную версию от руки — бланк распечатывают на принтере или берут с собой в ФНС .
  2. В специальной программе, которую скачивают с сайта ФНС .
  3. В личном кабинете на сайте ФНС .

В-третьих, налоговики удалили / добавили некоторые строки и перераспределили сведения, которые необходимо отобразить в декларации.

Никакого спама, только анонсы новых статей, интересных малому бизнесу. Мы пишем о регистрации, налогообложении и управлении частным бизнесом.

Декларация 3 НДВЛ: где взять, помощь в заполнении, налоговый период, код, правильное оформление

  • Покупка недвижимости
    • Покупка квартиры
    • Покупка квартиры в ипотеку
    • Покупка доли квартиры
    • Покупка или строительство дома, дачи
    • Покупка жилья пенсионерами
    • Покупка жилья супругами
    • Расходы на ремонт
    • Покупка земельного участка
  • Обучение
    • Собственное обучение
    • Обучение детей
    • Получение второго высшего образования
    • Обучение иностранным языкам
    • Обучение в автошколе
    • Курсы повышения квалификации
  • Лечение
    • Собственное лечение
    • Дорогостоящее лечение
    • Лечение родственников
    • Добровольное медицинское страхование
    • Лечение зубов
    • Лечение бесплодия
    • Пластические операции
    • Приобретение медикаментов
    • Санаторно-курортное лечение
  • Другие расходы
    • Вычеты на детей
    • Расходы на благотворительность
    • Индивидуальный инвестиционный счет
    • Пенсионные отчисления
  • Получение доходов
    • Продажа недвижимости
      • Продажа дома
      • Продажа квартиры
    • Продажа автомобиля
    • Сдача имущества в аренду
    • Продажа гаража
    • Дарение недвижимости
    • Получение дохода за рубежом
    • Продажа ценных бумаг
    • Продажа доли в уставном капитале
    • Получение выигрышей
  • Важная информация
    • Что такое 3-НДФЛ
    • Дорогостоящие виды лечения
    • Кто получает налоговые вычеты
    • Способы подачи декларации
    • Сроки и способы получения вычета
    • Сроки подачи декларации 3-НДФЛ
    • Необходимые документы
    • Примеры деклараций

(покупка квартиры, ипотечные проценты)

(лечение, обучение, страхование и проч.)

(на детей, на определенные группы людей)

(индивидуальный инвестиционный счет, ценные бумаги)

(продажа и сдача в аренду имущества, выигрыши и проч.)

Нет времени заполнять форму? Сделайте Заказ в 1 клик

На заполнение справки от силы 20 минут ушло, если не меньше. Еще и в налоговую до закрытия успел.

Третий год учусь на юрфаке, два из них платил отец. На вычет особо не рассчитывал, в планах было только за прошлый год получить. Но в Контакте порадовали – компенсация за весь период положена, нужно только расписку-поручение оформить. В следующем году тоже в Контакт буду обращаться.

Три года работаю с Контактом и всё это время стабильно получаю от налоговой именно те суммы, которые в справке 3-ндфл указаны. Искренне не понимаю тех, кто готов тратить время на заполнение. Лучше заплатить профессионалам небольшую сумму и спать спокойно.

Первый раз обратилась в Контакт в прошлом году. До этого с заполнением 3-НДФЛ не сталкивалась. Услуга недорогая, работают оперативно, по оформлению вопросов нет.

Два года назад заказывал в Контакт справку на покупку квартиры, с документами все ок – налоговая недочетов не выявила. За 2016 год уже компенсацию за обучение получил, тоже через Контакт справку делал. Что могу сказать – все отлично, рекомендую.

Второй раз обращаюсь в Контакт и снова исключительно хорошие впечатления. 1. Готовую декларацию на почту предложили выслать, т.к. опаздывал в аэропорт и не было времени ждать даже 20 минут. 2. Скидку сделали как постоянному клиенту. Приятно, что ценят клиентов и относятся с пониманием.

У меня на апрель всегда командировки выпадают, поэтому проблематично подавать документы лично. Заранее позвонила в Контакт, предложили все онлайн оформить и за меня сдать по доверенности декларацию. Спасибо большое, Контакт! Буду рекомендовать вас знакомым.

к содержанию ↑

3-НДФЛ может понадобиться и вам

Налоговый вычет — это сумма, уменьшающая размер налогооблагаемого дохода. Например, при получении зарплаты до вас доходит только 87% суммы, а 13% работодатель уплачивает в виде налогов, и эти 13% в некоторых случаях можно вернуть, для чего нужно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ.

Помощь в ее заполнении является одной из наиболее востребованных услуг, так как может понадобиться в любой момент. Удачно совпавшая комбинация цифр в лотерейном билете, покупка жилья, оплата обучения — в каждой из этих ситуаций от вас требуется в установленные сроки предоставить отчет 3-НДФЛ.

Когда требуется налоговая декларация

Заполнение и подача отчета по налогу физических лиц необходимы для:

  1. Оформления возврата подоходного налога. Заявка подается по желанию с целью вернуть часть расходов:
    • была произведена оплата обучения;
    • была проведена сделка по приобретению жилой недвижимости (как введенной в эксплуатацию, так и находящейся в процессе строительства);
    • были потрачены средства на приобретение лекарственных препаратов для себя или членов семьи;
    • осуществлялась благотворительная деятельность.
  2. Отчетности перед налоговой инспекцией в случае получения доходов, с которых не был удержан НДФЛ. В этом случае вы отдаете часть доходов, и подача декларации является обязательной (за невыполнение или несвоевременное предоставление полагается штраф):
    • выигрыш в лотерею (по закону декларировать необходимо любую сумму);
    • продажу недвижимости или имущества, которым вы владели более 5-ти лет;
    • получение денежных средств от лиц, не являющихся резидентами РФ, или фирм, зарегистрированных за границей;
    • получение дохода в ходе гражданско-правовых отношений, которые проводились без привлечения налогового агента.

Помимо этого, ежегодно подавать в контролирующие органы 3-НДФЛ обязаны физические лица, осуществляющие частную практику или занимающиеся предпринимательской деятельностью без оформления юридического лица.

Сроки подачи:

Для декларирования доходов предоставить документы необходимо до 30 апреля года, следующего за отчетным.

Для получения налогового вычета за предыдущие периоды можно подавать заявление в любое время.

Для уплаты налогового сбора — до 15 июля года, следующего за отчетным.

Причины обратиться к профессионалам

Процедура заполнения 3-НДФЛ выглядит простой, но это впечатление обманчиво. Желая сэкономить на услуге специалиста, вы рискуете столкнуться с неприятными последствиями:

  • Впустую потраченное время на попытки вникнуть самостоятельно во всем аспекты.
  • Необходимость обрабатывать большое количество информации, львиную долю которой занимают цифры, ошибиться в которых нельзя.
  • Если не успеть с подачей налоговой декларации и просрочить платеж, потом придется заплатить на 20% больше.

Заполнение 3 НДФЛ (цена). Налоговые вопросы

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ СПб: СТОИМОСТЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Налоговое законодательство является одним из самых объемных, противоречивых и постоянно меняющихся . И чтобы разобраться в нем требуется помощь налогового юриста в СПб, который хорошо разбирается в нюансах отрасли, требованиях ФНС и поможет Вам грамотно обосновать свою позицию и оформить нужную документацию:

заполнить 3 НДФЛ в СПб платно, подать документы в инспекцию, окажет юридические услуги по сопровождению дела в налоговой или при судебных разбирательствах.

опытные налоговые юристы спб предлагают:

  • Юридические консультации по вопросам налогообложения граждан: какие доходы подлежат налогообложению, какие – освобождаются, какие льготы установлены налоговым законодательством, как можно провести оптимизацию налогообложения доходов физических лиц.
  • Помощь в заполнении декларации 3 НДФЛ СПб: услуги по заполнению специалистом налоговых деклараций 3-НДФЛ за 2019, 2018, 2017 года, пенсионерам дополнительно за 2016 год, в том числе на остаток налогового вычета, заполнение нулевой 3 НДФЛ — от 800 рублей
  • Помощь в оформленииналоговых вычетов: при покупке квартиры за счет собственных средств и по ипотеке, за обучение, лечение, добровольное страхование, благотворительность; при продаже комнаты, квартиры, автомобиля, акций, долей участия в ООО, уступке прав требования по договору долевого участия, загородного дома, земельного участка и в других случаях согласно законодательству
  • Оформление имущественного, инвестиционного и социального налоговых вычетов «под ключ»
  • Подача налоговых деклараций в ИФНС в СПб, Ленинградской области, а также в других регионах России
  • Составление Возражений на Акт налоговой проверки, требования ФНС об уплате налогов и др.
  • Обжалование решений налоговой инспекции
  • Представление интересов в налоговых и иных государственных органах Санкт-Петербурга и Ленинградской области
  • Судебное сопровождение по налоговым спорам
  • Получение справки об отсутствии задолженности по налогам
  • Постановка граждан на налоговый учет по месту жительства и получение свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) по всей России

Обратившись к нам Вы получите:

1. Профессиональную юридическую поддержку: 12 лет мы успешно занимаемся налоговыми делами физических лиц, знаем законы, судебную практику и требования налоговой инспекции, поэтому сможем эффективно разрешить Ваш вопрос

2. Максимальные налоговые вычеты и льготы: за годы работы мы помогли тысячам Клиентов получить вычеты из бюджета в максимально возможном размере

3. Снижение налогового бремени законно: налоговый адвокат СПб подскажет в каких случаях Вы освобождаетесь от уплаты налогов и как правильно это обосновать перед ФНС, как уменьшить налоговые выплаты, законно снизить санкции за нарушение законодательства

4. Полную конфиденциальность

Заполнение декларации 3 НДФЛ: стоимость, цена услуги

  • Юридической консультации по налоговым вопросам и спорам — 1500 рублей.
  • Услуги по заполнению 3 ндфл в 2020 году определяется исходя из сложности и причин подачи налоговой декларации — от 800 рублей:
  • Заполнение декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры. Подробнее.
  • Заполнить декларацию 3-НДФЛ при продаже квартиры, комнаты, земельного участка и иной недвижимости. Подробнее.
  • Заполнить 3-НДФЛ при машины и иного имущества. Подробнее.
  • Заполнение декларации 3-НДФЛ при продажи акций, доли в уставном капитале. Подробнее.
  • Заполнить декларацию 3-НДФЛ для получения социального вычета за лечение, обучение. Подробнее.

Срок подготовки декларации по форме 3-НДФЛ – 20-30 мин.

Справка 3-НДФЛ

Действующее законодательство определяет, что все виды доходов физического лица подлежат налоговым вычетам, из которых складывается часть бюджета государства. Часть из них требует самостоятельного предоставлений отчетов по доходам.

Этой цели служит декларация 3-НДФЛ. В этой статье мы рассмотрим что это, разберем инструкцию ее создания, а также узнаем, как она поможет вернуть часть выплаченных налогов.

к содержанию ↑

Понятие и правовые аспекты

Налоговая декларация 3-НДФЛ – что это? Справка призвана облегчить подачу отчетности для ИП и физических лиц, получающих сторонний доход. Документ заполняется самостоятельно самим предпринимателем или физлицом и передается в фискальную службу лично.

В нем указывается информация о доходах за предшествующий год. Если гражданин в 2017 году получил деньги с продажи автомобиля, то в 2018 году до 30 апреля он должен был предоставить отчет в налоговую.

Законодательство четко определяет список лиц, обязанных заполнять справку 3-НДФЛ. Среди них:

  • Индивидуальные предприниматели – то есть лица, занимающиеся предпринимательством без регистрации юрлица;
  • Резиденты страны, занимающиеся частной практикой – например, нотариусы;
  • Резиденты России, получающие доход за рубежом РФ. Фискальная служба не может узнать его размер самостоятельно, поэтому граждане, получающие доход из-за границы, обязаны подавать декларацию самостоятельно;
  • Граждане, зарегистрированные как физические лица, и получающие доход в результате гражданско-правовых отношений.

Впрочем, документ нужен не только для отчета о полученных средствах. Чтобы облегчить обременение на граждан, правительство ввело форму льгот – налоговый вычет. То есть, плательщики сборов имеют право вернуть часть уже выплаченных налогов. О том, в каких ситуациях его можно получить, мы расскажем в одном из следующих пунктов статьи.

к содержанию ↑

В каких случаях подается декларация?

Физическим лицам и ИП подавать справку в ИФНС необходимо при получении какого-либо дохода в течение отчетного года. Например, при продаже квартиры или авто, а также если вы продали земельный участок или другую форму недвижимого и движимого имущества.

Мнение эксперта

Доходом считается в том числе получение дивидендов, прибыль с инвестиций, продажи акций и других ценных бумаг. Заплатить налог придется и с выигрыша в лотерею, при получении ценных подарков.

Естественным образом облагается налогом и сдача жилья в аренду.

к содержанию ↑

Где получить справку 3-НДФЛ

Как правило, наемные работники не занимаются предоставлением НД в органы. Однако в случае необходимости декларацию можно получить в бухгалтерии или отделе кадров.

Если же вы обращаетесь в ИФНС самостоятельно, убедитесь, что пользуетесь действующей формой. В 2019 году форма поменялась вслед за некоторым изменениями в законодательстве – ее несколько упростили.

Где получить бланк? На сайте ИФНС обновленные формы доступны онлайн для бесплатного скачивания. Кроме того, вы можете лично обратиться в инспекцию, где сотрудник предоставит вам актуальный файл и образец заполнения.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по заполнению

Перед тем, как переходить к созданию декларации 3-НДФЛ, стоит отметить, что существует несколько способов сделать это. Так, отчет можно заполнить онлайн, на сайте фискальной службы. Для этого нужно лишь зарегистрироваться и следовать указаниям в личном кабинете. Сайт ФНС находится по адресу www.nalog.ru.

На том же сайте вы найдете и программу для создания и отправки НД. Бесплатно скачайте ее на свой компьютер. Программа подсказывает пользователям, как правильно заполнить каждое поле документа.

И, наконец, привычный всем способ – вручную. Если вы по каким-либо причинам не доверяете машинному вводу, распечатайте бланк сами или запросите его на месте работы. Также его можно получить в филиале ФНС в вашем городе.

Образец

Правильное заполнение декларации 3-НДФЛ гарантирует вам отсутствие штрафных санкций и проблем с налоговой. Чтобы правильно заполнить документ, ориентируйтесь на пример на этой странице.

Помните! Каждая страница НД должна быть пронумерована и содержать дату заполнения. Также в ней обязательно должны быть указаны ИНН, подпись, фамилия и инициалы плательщика.

Далее мы подробно разберем каждый пункт и расскажем об особенностях каждого из них.

Титульный лист

Титульный лист НД состоит из одной страницы, на которой указывается информация о налогоплательщике и ФНС. Построчно:

  • ИНН и номер страницы документа (001) сверху;
  • Номер корректировки зависит от того, впервые ли вы подаете НД, или повторно. В первом случае – 0, в последующих в хронологическом порядке;
  • Код налогового периода – каждый период имеет кодовое значение. Обычно НД подается за год, поэтому его значение – 34;
  • Налоговый период, то есть год, за который вы выплачиваете или возвращаете налог;
  • Четырехзначный код инспекции, в которую вы подаете документ.

К сведениям о налогоплательщике относится код страны (643 для России), код категории плательщика (можно посмотреть в справочнике), личные данные (ФИО, дата рождения), паспортные данные и код вида документа (для паспорта – 21), статус налогоплательщика. Также на титульнике прописывается количество страниц и прилагаемых документов.

Раздел 1

Разберем его построчно.

010: для кода операции, проведенной при расчетах.

020: код бюджетной классификации, по которому нужно возвратить или начислить налог. Найти его можно на сайте ФНС.

030: код ОКТМО – код муниципального образования, в котором осуществляется уплата налога, как правило. Совпадает с местом жительства заявителя.

040: сумма налога по итогам проведенных расчетов, соответствует данным из строки 030 раздела 2.

050: заполняется только для возврата налога.

Раздел 2

Третий лист отображает сводные данные о размере налога к уплате или возврату и базе для его расчета. В разделе два блока. В первом указываются полученные дохода, расходы, на которые можно уменьшить доходы, а также заявленные вычеты. Во втором блоке рассчитывается сумма сбора.

Налоговая база в НД – это все доходы, полученные физическим лицом в отчетный период в рублях, валюте или натуральном выражении. Она указывается в поле 060. Общая сумма налога получается из умножения этой суммы на ставку (13%, как правило), и вписывается в поле 070.

Листы А-И

Мнение эксперта

Эти части справки необходимы для указания исходных данных и, как правило, каждый из них заполнению не подлежит. Так, листы А-В нужно заполнить только гражданам, получающим доход как на территории РФ, так и за пределами страны.

Здесь указывается также доход и адвокатской и другой предпринимательской деятельности. Лист Г нужен для расчета доходов, которые налогами не облагаются.

Тем, кто намерен получить налоговый вычет, нужно заполнить следующие листы: Д1 и Д2 для расчета на покупку земельного участка, недвижимости (или ее строительство), а также по доходам от продажи. Листы Е1-2 заполняются для получения стандартных и социальных возвратов, а лист Ж – для профессиональных.

Если вы проводите операции с акциями и ценными бумагами, заполните лист З, а лист И – если получаете прибыль от инвестиций.

Расчет налоговой базы

Каждую строку нужно рассчитать отдельно.

В строке 010 указывается общий доход, рассчитываемый по формуле:

010 = 070 листа А + 070 листа + пп.3.1 листа В + пп.3.2. листа Е2.

020 – сумма общего не облагаемого дохода;

030 получается при вычитании 020 значения 010;

040 рассчитывается по подсказке на странице;

050 и 051 заполняется только при необходимости.

060 рассчитывается по приведенной формуле.

Расчет суммы налога

В строке 070 прописывается общая сумма, полученная по формуле

070 = 060 раздела 2, умноженное на ставку подоходного налога.

Информация для строчки 080 заполняется из пункта 100 листа А, если она имеется.

090 заполняется только при расчете 35% налога с полученного дохода.

091 нужна только в случае, если человек платит торговый сбор. Сумма в этой строке не может меньше данных из строки 070.

100 – для фактической суммы уплаченного аванса по налогу.

110 – сумма фиксированных авансовых платежей.

В строке 120 указывается общая сумма сборов, уплаченных в других странах, а в строке 121 – сумма налога по указанной формуле. В строке 122 вписывается налог с применением патентной системы.

Строка 130 нужна для налога, уплачиваемого в бюджет.

140 нужно заполнять только в случаях, когда уплаченная сумма в предыдущие годы превышала начисленную. Формула также указана в бланке.

к содержанию ↑

Порядок предоставления отчетности

НД передается в налоговую службу только по месту постоянной регистрации и прописки, при этом действительное место жительства, обучения или работы на это не влияют. Однако, если у вас нет постоянной регистрации, справку нужно подать по месту регистрации временной, а перед подачей прийти в фискальный орган и встать на учет.

Подать НД о доходах можно как лично, так и удаленно. Есть три способа: личный, в отделении ИФНС по месту регистрации, заказным письмом с описью содержимого, а также онлайн – в личном кабинете на сайте ФНС, доступном только после регистрации.

Также подать декларацию разрешено через родственников или знакомых, однако для этого потребуется доверенность, заверенная у нотариуса. Родители, предоставляя НД за своих детей, могут подтвердить родство, предоставив соответствующий документ.

Сроки

В 3-НДФЛ учитывается информация о доходах за весь предшествующий отчетный год. Таким образом, подавать документы нужно до 30 апреля следующего года: если вы получили доход за индивидуальную предпринимательскую деятельность или, например, продали квартиру в 2018 году, отчет нужно предоставить до 30 апреля 2019 года.

В случае, если вы подадите документы позднее этой даты, вас ожидают штрафы за просрочку.

Однако это правило действует только в отношении граждан, предоставляющих сведения об источниках дохода. В других ситуациях подавать документы можно в любое удобное для заявителя время.

В частности, этот срок подачи НД не распространяется на тех, кто хочет получить возврат по налогам. Однако получить обратно часть суммы сборов можно только за последние три года выплаты налогов.

Перечень документов

Подать декларацию нужно со следующим пакетом документов:

  • Копия паспорта;
  • Данные о доходах.

Для оформления вычета этот список меняется в зависимости от вида предоставляемой льготы. Он может содержать заявление, подтверждение родства при возмещении на ближних родственников, договор с медицинской организацией при возврате на лечение или бумаги о владении имуществом, платежки, расписки и кредитных договоры, если вы оформляете имущественный вычет.

При продаже автомобиля или квартиры, например, нужно приложить догов купли-продажи. Подробный список для каждого конкретного случая можно найти на сайте ФНС.

к содержанию ↑

Ответственность налогоплательщика и штрафы

Выше мы уже упомянули, что при отказе от подачи документа или просрочке физическому лицу будет грозить штраф, размер которого зависит от того, на сколько сильно гражданин опоздал с подачей справки. Штраф составляет, как правило, 5% от общей суммы налога, и начисляется он за каждый полный месяц просрочки.

Так, если вы подали НД через 3 месяца после 30 апреля, заплатить придется за весь этот срок.

Несмотря на то, что штраф составляет 5% от неуплаченной суммы, минимальная его сумма – 1 тыс. рублей. Существует и максимальный порог: сумма штрафных выплат не может превышать 30% от суммы налогов.

к содержанию ↑

Налоговый вычет

Выше мы упомянули, что форма 3-НДФЛ применяется также и для получения возврата ранее взысканных в качестве налога средств. Выделяют несколько его форм:

  • Профессиональный, для индивидуальных предпринимателей;
  • Имущественный – возврат на жилье или любое другое имущество (авто, участок и т.д.);
  • Социальный – для лиц, оплачивающих лечение, обучение, или для тех, кто занимается благотворительностью;
  • Стандартный – для льготников и лиц, воспитывающих несколько семей.

Как правило, возврат составляет 30% от сборов, выплаченных за весь предыдущий год. Кроме этой справки потребуется еще и соответствующее заявление.

к содержанию ↑

Что такое налоговый период в декларации 3-НДФЛ

Под термином «налоговый период» подразумевают определенный период времени, который может быть применен только к отдельным категориям налогов. По истечении обозначенного периода времени определяется налоговая база. Также просчитывается окончательная сумма налогов, которые должны быть отчислены за прошедший период.

Кроме того, каждый налоговый период должен быть учтен налоговой службой, поэтому для отчета обязательно предоставляется декларация. В отношении налога этот период является его обязательным элементом.

Данный термин может быть не всем понятен. В отчетном документе налоговому периоду соответствует определенный код, который установлен законодательством.

Это позволяет быстро определиться сотрудникам, за какой период времени вы подаете свою декларацию. От вас требуется только найти правильную кодировку и внести её в отведенное для этого место в декларации.

Для удобства заявителей и проверяющих была придумана официальная кодификация, которая утверждена по общему образцу. Это значит, что в любом уголке страны правила оформления отчетности и шифры будут идентичными друг другу. Для таких обозначений используют двузначные числа. Каждое число будет соответствовать определенному периоду.

Такая система кодировки используется на протяжении многих лет и на данный момент она удовлетворяет всех служащих.

Понимание всех разделов налоговой декларации позволит вам заполнять её легко и быстро. Зная, что конкретно обозначает каждый из имеющихся пунктов и терминов, вы никогда не допустите ошибок. Вы сэкономите своё время и не будете по несколько раз переделывать вашу налоговую декларацию.

к содержанию ↑

Какой налоговый период указывать

Понятие налогового периода применимо не только для формы образца 3-НДФЛ. Существует очень много кодировок, которые относятся к разным периодам.

Что касается налоговой декларации, то она оформляется за прошедший календарный год. Это значит, что при заполнении соответствующего поля, вам нужно будет поставить код, обозначающий весь год.

Мнение эксперта

В программах, которые предназначены для автоматического оформления налоговой декларации, уже по умолчанию стоит нужная кодировка. В этом случае вам даже не придется искать нужный шифр.

Даже если по факту период, за который вы отчаиваетесь, меньше, всё равно нужно ставить именно шифр, который соответствует полному календарному году. Например, вы оформили ИП и, согласно законодательству, в налоговой декларации отчитывались о ваши доходах и расходах.

Если по каким-то причинам вы закрыли ИП и при этом календарный год не истек, в следующем году вам всё равно нужно будет подавать декларацию. Она будет охватывать весь прошедший год, соответственно, кодировка будет стандартной.

Все эти нюансы важно учитывать, если вы заполняете документы от руки. В электронном виде в программу по умолчанию установлен нужный шифр.

Если вам нужно ввести шифр в какой-либо другой отчетный документ, то тут всё будет сложней. Есть множество вариантов кодировок, которые важно написать верно, чтобы потом не переделывать всю документацию.

Существует несколько видов налогового периода:

  • календарный год;
  • квартал;
  • полугодие;
  • 9 месяцев;
  • месяц.
к содержанию ↑

Код налогового периода

Код, который соответствует нужному налоговому периоду, должен быть отражен на титульной странице налоговой декларации. Официальный перечень всех шифров, которые используются для кодировки периодов, есть в официальных приказах.

Они регулируют правила заполнения 3-НДФЛ. Вся эта информация есть в общем доступе, при необходимости вы очень быстро сможете найти любой код.

Рассмотрим перечень тех кодов, которые могут понадобиться чаще всего:

  • полный календарный год обозначается числом «34», именно его чаще всего и указывают в 3-НДФЛ;
  • первое полугодие обозначается «31»;
  • квартал имеет обозначение «21»;
  • 9 месяцев имеют шифр «33»;
  • если ИП или другая организация были ликвидированы, то нужно ставить шифр «50».
Автор статьи
Следующая
НалогообложениеВиды налоговых вычетов у физических лиц

Добавить комментарий

Adblock
detector